Tabela: CE5 - Contr. Cred. Fiscais


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Contr. Cred. FiscaisCE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOVCodigo + Cod. Ajuste + Tp Movimento
2CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIODCod. Ajuste + Periodo
3CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIODCod. Aj. Apu + Periodo
4CE5_FILIAL+CE5_PERIODPeriodo







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
CE5_FILIAL Filial Filial do Sistema Filial do Sistema C 2 0 Nao Altera Real 033 1 2
CE5_CODIGO Codigo Codigo Codigo de referencia para o controle C 36 0 @! GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO") Sim Altera Real 1 1
CE5_DATA Data Data de Inclusao Data de Inclusao D 8 0 Sim Altera Virtual 1 1
CE5_CODLAN Cod. Ajuste Codigo de Ajuste Codigo de Ajuste referente ao Recebimento de Credito C 22 0 ExistCpo('CDO') CDO Sim Altera Real 1 1
CE5_CODUTI Cod. Util Codigo de Utilizacao Codigo de Ajuste referente ao Tipo de Utilizacao de Credito C 4 0 CE7 Sim Altera Real 1 2
CE5_CODCDH Cod. Aj. Apu Codigo do Ajuste da Apura Codigo de Ajuste da Apuracao referente a Utilizacao de Credito C 22 0 Sim Vizualiza Real 1 2
CE5_TPMOV Tp Movimento Tipo do Movimento Tipo da Movimentacao C 1 0 Pertence (" RU") Sim Altera Real R=Recebimento de Credito;U=Utilizacao de Credito 1 1
CE5_VALOR Vlr. do Cred Valor do Credito Valor da Operacao N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
CE5_TRANSF Transf. Transferencia Indica se a operacao refere-se a uma transferencia de credito C 1 0 Pertence (" 12") Sim Altera Real 1=Sim;2=Nao 1 2
CE5_NUMDOC Num. Doc. Numero do Documento Indica qual o numero do documento utilizado na transferencia de credito C 9 0 @! Nao Altera Real 018 1 2
CE5_SERIE Serie Serie do documento Quando a operacao envolve uma transferencia de credito, deve-se indicar qual a serie do documento C 3 0 !!! Sim Altera Real 094 1 2
CE5_CLIFOR Cli.For. Cod. do cliente ou fornec Quando a operacao envolve uma transferencia de credito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado C 6 0 @! Nao Altera Real 001 1 2
CE5_LOJACF Loja Loja do cliente ou fornec Quando a operacao envolve uma transferencia de credito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor C 2 0 @! Nao Altera Real 002 1 2
CE5_PERIOD Periodo Periodo Periodo da operacao C 6 0 @! Nao Altera Real 1 2
CE5_CHVNFE Chave NF-e Chave NF-e Chave da NFe SEFAZ C 44 0 @! Sim Altera Real 1 2
CE5_TPLANC Tp Lanc. Tipo de lancamento Tipo de lançamento, 1=Automático;M=Manual C 38 0 @! Sim Altera Real 1 2
CE5_DESCRI Descrição Descrição Descrição C 60 0 @! Sim Altera Real 1 2
CE5_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2