Tabela: SC6 - Itens dos Pedidos de Venda


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Itens dos Pedidos de VendaC6_FILIAL+C6_NUM+C6_ITEM+C6_PRODUTO




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1C6_FILIAL+C6_NUM+C6_ITEM+C6_PRODUTONum. Pedido + Item + Produto
2C6_FILIAL+C6_PRODUTO+C6_NUM+C6_ITEMProduto + Num. Pedido + Item
3C6_FILIAL+DTOS(C6_ENTREG)+C6_NUM+C6_ITEMEntrega + Num. Pedido + Item
4C6_FILIAL+C6_NOTA+C6_SERIENota Fiscal + Serie NF
5C6_FILIAL+C6_CLI+C6_LOJA+C6_PRODUTO+C6_NFORI+C6_SERIORI+C6_ITEMORICliente + Loja + Produto + N.F.Original + Serie Orig. + Item NF.Orig
6C6_FILIAL+C6_CONTRT+C6_TPCONTR+C6_ITCONTRContrato + Tipo Contrat + It. Contrato
7C6_FILIAL+C6_NUMOP+C6_ITEMOPNumero OP + Item da OP
8C6_FILIAL+C6_PROJPMS+C6_TASKPMS+C6_EDTPMSCod.Projeto + Cod.Tarefa + Cod. EDT
9C6_FILIAL+C6_NUMSC+C6_ITEMSCNumero SC + Item SC
AC6_FILIAL+C6_FILPED+C6_PEDCOM+C6_ITPCFil.Ped.Comp + Ped.Compra + Item PC
BC6_FILIAL+C6_CLI+C6_LOJA+C6_PEDCLICliente + Loja + Ped Cliente
CC6_FILIAL+C6_NUM+C6_PRODUTO+C6_SOLCOMNum. Pedido + Produto + Num. Solicit
DC6_FILIAL+C6_NOTA+C6_SDOCNota Fiscal + Série Doc.
EC6_FILIAL+C6_CLI+C6_LOJA+C6_PRODUTO+C6_NFORI+C6_SDOCORI+C6_ITEMORICliente + Loja + Produto + N.F.Original + Série Orig. + Item NF.Orig
FC6_FILIAL+C6_PRODUTO+C6_PEDCOM+C6_ITPCProduto + Ped.Compra + Item PC







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
C6_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 Sim Altera Virtual 033 1 2
C6_ITEM Item Numero do Item no Pedido Número do ítem no pedido de venda. C 2 0 @! Sim Vizualiza Virtual 1 1
C6_PRODUTO Produto Codigo do Produto Código identificador do produto. C 15 0 @! Vazio().Or.(A093Prod().And.a410Produto().And.A410MultT()) SB1 S Sim Altera Virtual 030 1 1
C6_UM Unidade Unidade de Medida Primar. Unidade de medida principal do ítem dopedido. C 2 0 ExistCpo("SAH") SAH Sim Vizualiza Virtual 122 1 1
C6_QTDVEN Quantidade Quantidade Vendida Quantidade original do pedido. N 9 2 @E 999999.99 A410QTDGRA() .AND. A410SegUm().and.A410MultT().and.a410Refr("C6_QTDVEN") Sim Altera Virtual 1 1
C6_PRCVEN Prc Unitario Preco Unitario Liquido Preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. N 11 2 @E 99,999,999.99 A410QtdGra() .And. A410MultT() .And. A410Zera() .And. MTA410TROP(n) Sim Altera Virtual 1 2
C6_VALOR Vlr.Total Valor Total do Item Valor total do ítem líquido, já considerado todos os descontos e com base na quantidade. N 12 2 @E 999,999,999.99 A410MultT() Sim Altera Virtual 1 1
C6_QTDLIB Qtd.Liberada Quantidade Liberada Campo utilizado para informar a quantidade a ser liberada. N 9 2 @E 999999.99 A410QTDGRA() .AND. A440Qtdl() .and. a410MultT().and.a410Refr("C6_QTDLIB") Nao Altera Virtual 1 2
C6_QTDLIB2 Qtd.Lib 2aUM Quantidade Liberada 2a UM Campo utilizado para informar a quantidade a ser liberada na segunda unidade de medida. N 9 2 @E 999999.99 Nao Altera Virtual 1 2
C6_SEGUM Segunda UM Segunda Unidade de Medida Segunda unidade de medida do pedido devendas. C 2 0 ExistCpo("SAH") SAH Nao Vizualiza Virtual 122 1 2
C6_SLDALIB Sld a Liber. Saldo a Liberar Saldo do pedido a liberar. N 12 2 @e 999999999.99 Ma440SaLib() Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_OPER Tp. Operacao Tipo de Operacao Tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. C 2 0 Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","DJ"+M->C6_OPER) .And. A410SitTrib() .And. MTA410OPER(n) DJ S Nao Altera Real 1 2
C6_TES Tipo Saida Tipo de Saida do Item Tipo de saída do ítem, este tipo pode ser: Entrada - Códigos menor ou igual a 500 Saída - Códigos maior que 500 C 3 0 @9 A410MultT() .And. A410SitTrib() SF4 S Nao Altera Virtual 1 1
C6_UNSVEN Qtd Ven 2 UM Quant. Vend. na 2 Unid M. Quantidade original do pedido na unidade secundária. N 9 2 @E 999999.99 A410Quant().and.(positivo().or.vazio()) Nao Altera Virtual 1 2
C6_LOCAL Armazem Armazem Código do Armazem do qual será Retirado o produto. C 2 0 @! ExistCpo("NNR") .And. A410Local() NNR Nao Altera Virtual 024 1 1
C6_CF Cod. Fiscal Codigo Fiscal da Operacao Código Fiscal da operação. C 5 0 @9 NaoVazio().and.AvalCFO("SC6",M->C6_CF).And.MaFisGet("IT_CF") 13 Nao Altera Virtual 1 1
C6_QTDENT Qtd.Entregue Quantidade Entregue Quantidade já entregue/faturada. N 9 2 @E 999999.99 Nao Altera Virtual 1 2
C6_QTDENT2 Qtd.Seg Ent. Qtd.Seg. UM Entregue Quantidade entregue na segunda unidade de medida. N 9 2 @E 999999.99 Nao Altera Virtual 1 2
C6_CLI Cliente Codigo do Cliente Código que identifica o cliente do pe-dido de venda. C 6 0 @! existcpo("SA1") SA1 Nao Altera Virtual 001 1 2
C6_DESCONT % Desconto Percentual de Desconto Percentual de desconto a nível de item, trabalha em cascata com os demais descontos. N 5 2 @E 99.99 (positivo().or.vazio()).And.A410MultT() Nao Altera Virtual 1 2
C6_VALDESC Vlr Desconto Valor do Desconto do Item Valor de Desconto para este item. Tambem poderá ser calculado através do percentual informado. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 (Positivo().Or.Vazio()).And.A410MultT() Nao Altera Virtual 1 2
C6_ENTREG Entrega Data da Entrega Data prevista da entrega do pedido. D 8 0 A410MultT() dDataBase Nao Altera Virtual 1 2
C6_LA Controles Campo de Controle Campo de controle interno. Ex.: Pré-nota já emitida. C 8 0 Nao Altera Virtual 1 2
C6_LOJA Loja Loja do Cliente Campo que identifica cada uma das lojasdo cliente. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 002 1 2
C6_NOTA Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da última nota fiscal onde o ítemfoi faturado. C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
C6_SERIE Serie NF Serie da Nota Fiscal Série da última nota fiscal emitida parao pedido. C 3 0 !!! Nao Altera Virtual 094 1 2
C6_DATFAT DT Ult.Fat. Data do Faturamento Data do último faturamento deste ítem. D 8 0 ddatabase Nao Altera Virtual 1 2
C6_NUM Num. Pedido Numero do Pedido Número do identificador do pedido juntoao sistema. C 6 0 @X Nao Altera Virtual 1 1
C6_COMIS1 Comissao 1 Percentual Comissao 1 Percentual da comissão do primeiro vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
C6_COMIS2 Comissao 2 Percentual Comissao 2 Percentual da comissão do segundo vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
C6_COMIS3 Comissao 3 Percentual Comissao 3 Percentual da comissão do terceiro vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
C6_COMIS4 Comissao 4 Percentual Comissao 4 Percentual da comissão do quarto vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
C6_COMIS5 Comissao 5 Percentual Comissao 5 Percentual da comissão do quinto vendedor. N 5 2 @E 99.99 positivo() .or. vazio() Nao Altera Virtual 1 2
C6_PEDCLI Ped Cliente Numero do Pedido Cliente Número do pedido no cliente. C 9 0 @X Nao Altera Virtual !"TMK"$M->C6_PEDCLI 1 2
C6_DESCRI Descricao Descricao Auxiliar Descrição do produto a ser emitido na nota.É apresentado como default o nome que está no cadastro de produto. C 30 0 @X Nao Altera Virtual 1 2
C6_PRUNIT Prc Lista Preco Unitario de Tabela Valor do preço unitário da tabela. Utilizado também para venda a Zona Franca, quando necessário imprimir o valor do desconto de 7% de acordo com incentivos fiscais. N 11 2 @E 99,999,999.99 A410MultT() Nao Altera Virtual 1 1
C6_BLOQUEI Bloqueio Bloqueio do Pedido Bloqueio Manual do Pedido (Sim/Não), im-pede que este pedido seja liberado auto-maticamente. Campo também utilizado paraEliminação de Resíduo (R). C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_RESERVA Num.Reserva Numero da reserva Número da reserva cadastrada para esteitem. C 6 0 @! vazio().or.A410Reserv() SC0 Nao Altera Virtual 1 2
C6_OP OP Gerada Flag de geracao de OP Flag de geração da ordem de produção. C 2 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C6_OK Ok Ok para Emissao de O.P. uso Interno C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
C6_NFORI N.F.Original N.F.Original Número da Nota Fiscal de Entrada caso o tipo de pedido seja "D" (Devolução de Compras). C 9 0 @! A410NfOrig() Nao Altera Virtual 018 1 2
C6_SERIORI Serie Orig. Serie da N.F. Original Série da Nota Fiscal de Entrada caso o tipo de pedido seja "D"(Devolução de Vendas). C 3 0 !!! A410NfOrig() Nao Altera Virtual 094 1 2
C6_ITEMORI Item NF.Orig Nr.Item da N.Fiscal Orig. Número do item, no caso de devolução de compras. C 4 0 @! A410NfOrig() Nao Altera Virtual 1 2
C6_IPIDEV Vl. IPI Dev. Vl.IPI qdo.nota devolucao Valor do IPI quando o pedido de venda se tratar de uma devolucão de compra. Caso este campo não seja preenchido o valor do IPI será calculado normalmente na preparação da Nota Fiscal. N 14 2 @E 999,999,999.99 a410DevIPI().And.MaFisGet("IT_VALIPI") Nao Altera Virtual 1 2
C6_IDENTB6 Ident.Poder3 Identificador Poder Terc. Este campo é o identificador do poder deTerceiros. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_BLQ Status Blq Status do Bloqueio Pedido Bloqueio Manual do Pedido, impede queeste Pedido seja liberado automaticamen-te, também utilizado para eliminação deresíduo. ( "S" = Bloqueado, "N" ou " " =Não Bloqueado, "R" = Resíduo ). C 2 0 @! A410QtdGra() .And. ExistCpo("SX5","F1"+M->C6_BLQ) .AND. A410MULTT() F1 Nao Altera Virtual 1 2
C6_PICMRET Icm Retido Icm Retido (Margem Lucro) Percentual de ICMS Retido. N 5 2 @E 99.99 MaFisGet("IT_MARGEM") Nao Altera Virtual 1 2
C6_CODISS Cod.Serv.ISS Código de Serviço do ISS Código de Serviço do ISS, utilizado para descriminar o tipo de operação perante o município tributador. C 9 0 @9 60 Sim Altera Virtual 023 1 2
C6_GRADE Grade Ind.se prod.digitado Grad Identifica se o produto digitado é uma referência da grade de produtos. C 1 0 @! Pertence("SN ") Nao Vizualiza Virtual S=Sim;N=Nao 1 2
C6_ITEMGRD Item Grade Item de Grade Número do item da grade de produto C 3 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_LOTECTL Lote Lote Numeração do Lote criada pelo próprio usuário. C 10 0 A410LotCTL() Nao Altera Virtual 068 1 2
C6_NUMLOTE Sub-Lote Sub-Lote Número do Lote do Produto (Rastreabili- dade). C 6 0 @! A440Lote() .and. A410Zera() .And. A410LotCTL() Sim Altera Virtual 1 2
C6_DTVALID Valid. Lote Validade do Lote Inform. Data de Validade do Lote. D 8 0 Ctod("") Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_NUMORC N.Orçamento Numero do Orçamento Número do orçamento de venda. Integridade referencial com a rotina de Orçamento C 8 0 @! ExistCpo("SCK") Nao Altera Virtual 1 2
C6_CHASSI Chassi Codigo do Chassi Código do chassi. C 25 0 @! Sim Altera Virtual 1 1
C6_OPC Opcional PV Opcionais utilizados p/PV Campo que contém os opcionais utilizadospara este item do Pedido de Venda. C 80 0 @!S40 Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_LOCALIZ Endereco Endereco Endereço do item do Pedido de Venda. C 15 0 @! VldLocaliz( "A440" ) SBE Nao Altera Virtual 1 2
C6_NUMSERI Num de Serie Num de Serie do Produto Número de Série do produto utilizado no Pedido de Venda. C 20 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C6_NUMOP Numero OP Num. da OP gerada por PV Número da OP gerada autom C 6 0 @X Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_ITEMOP Item da OP Item da OP gerada por PV Campo usado para amarrar o Pedido de Venda com a Ordem de Produç„o gerada para este. C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_CLASFIS Sit.Tribut. Situacao Tributaria Classificação Fiscal do Produto. C 3 0 @! MAFISGET("IT_CLASFIS") Sim Altera Virtual 1 1
C6_QTDRESE Qtd.Reserva Quant. Reservada Quantidade reservada vinculada a este item do pedido de venda. N 12 2 @r 999,999,999.99 Nao Vizualiza Virtual .F. 1 2
C6_CONTRAT No.Contrato Nr. do Contrato Parceria Número do contrato de parceria. C 6 0 @! .F. Nao Vizualiza Real .F. 1 2
C6_NUMOS Nr.OS Nr. da Ordem de Servico Número da ordem de serviço. Integridade referencial com a rotina de Ordem de serviço C 14 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
C6_NUMOSFA Nr.OS.Fabric Nr.OS do Fabricante Número da Ordem de serviço do fabricante. Integridade referencial com a rotina de ordem de serviço C 14 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
C6_CODFAB Fabricante Codigo do Fabricante Código do Fabricante C 6 0 @! a410VldFab() SA1 Nao Altera Virtual 001 1 2
C6_LOJAFA Loja Fabric. Loja do Fabricante Loja do fabricante C 2 0 @! a410VldFab() Nao Altera Virtual 002 1 2
C6_ITEMCON Item Contr. Item de Contr. Parcerias Item do contrato de parceria. C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_TPOP Tipo Op Tipo da Ordem de Produção Tipo da Ordem de Produção a ser gerada por este pedido: F - Firme P - Prevista (Utilizado qdo gera OP por Vendas) C 1 0 @! Pertence("FP") "F" Nao Altera Virtual F=Firme;P=Prevista 1 2
C6_REVISAO Revisao Estr Revisao da Estrutura Revisão da Estrutura do Produto (Utilizado qdo gera OP por Vendas) C 3 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C6_SERVIC Servico Tipo de Servico Código da execuçao de serviço do WMS. [F3] disponivel C 3 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('DC5') DC5 Nao Altera Virtual 012 1 2
C6_ENDPAD End. Destino Endereço Destino Código do endereço para envio do produto. Utilizado no mapa de separaçao do WMS.[F3] Disponivel C 15 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SBE', M->C6_ENDPAD, 9) SBE Nao Altera Virtual 1 2
C6_TPESTR Estr.Fisica Cod. da Estrutura Fisica Tipo de Estrutura Fisica para onde os produtos serao enviados. Utilizado na integração com o WMS. C 6 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo("DC8") DC8 Sim Altera Virtual 1 2
C6_CONTRT Contrato Contrato de Servico Número do contrato de serviço. Integridade referencial com a rotina de contratos de serviço C 15 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_TPCONTR Tipo Contrat Item/Contrato de Servico Tipo do contrato (Serviço, WMS ou Manutenção). C 1 0 @! pertence("123") Nao Vizualiza Virtual 1=Servicos;2=WMS;3=Manuteno 1 2
C6_ITCONTR It. Contrato Item/Contrato de Servico Item do contrato de serviço. Integridade referencial com a rotina de contrato de serviço C 2 0 @! .F. Nao Vizualiza Virtual .F. 1 2
C6_GEROUPV Gerou previs Se gerou previsao de vend Campo utilizado para informar se gerou previsão de vendas (Interno). C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
C6_PROJPMS Cod.Projeto Codigo do Projeto Código de referência do projeto vinculado ao documento de saida. C 10 0 Vazio() .OR. (ExistCpo("AF8") .AND. PmsVldFase("AF8",M->C6_PROJPMS,"84")) AF8 S Nao Altera Virtual 097 1 2
C6_EDTPMS Cod. EDT Codigo da EDT Código da EDT do projeto vinculado ao documento de saida. C 12 0 @! Vazio() .Or. A410VldPrj() AFC Nao Altera Virtual PmsSetF3("AFC",4) 014 1 2
C6_TASKPMS Cod.Tarefa Codigo da Tarefa Código da tarefa do projeto vinculado ao documento de saida. C 12 0 @! Vazio().Or.A410VldPrj() AF9 Nao Altera Virtual PmsSetF3("AF9",4) 014 1 2
C6_TRT Seq. Empenho Sequencia do Empenho Campo que diferencia componentes de uma mesma estrutura. C 3 0 @! PmsTrtSC6() Nao Altera Virtual 1 2
C6_QTDEMP Qt Empenhada Quantidade Empenhada Quantidade liberada porém não faturada. N 9 2 @E 999999.99 Nao Altera Virtual 1 2
C6_QTDEMP2 Qt Seg. Emp Qtd. Seg. UN Empenhada Quantidade empenhada na segunda unidade de medida. N 9 2 @E 999999.99 Nao Altera Virtual 1 2
C6_PROJET Contrato Tec Contrato / Field Service Contrato / Field Service. C 6 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_ITPROJ It.Contrato It.Contrato/Field Service Item do contrato / field service. C 2 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_POTENCI Potencia Potencia de Lote Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote. N 6 2 @E 999.99 Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_LICITA Cod.Licitac. Codigo da licitacao Código da licitação. C 6 0 @! Vazio().Or.ExistCpo("AH9") AH9 Nao Altera Virtual 1 2
C6_REGWMS Regra WMS Regra de apanhe do WMS Regra a ser utilizada no Apanhe: 1 = Ordem de Lote/Sub-Lote; 2 = Ordem de Número de Serie; 3 = Ordem de Data de Validade (Default). C 1 0 9 Vazio() .Or. Pertence("1234") Sim Altera Virtual 1=Lote;2=Nr de Serie;3=Data/Seq.Abastecimento;4=Data 1 2
C6_MOPC M. Opcional Mesmo Opcional Informe memo opcional. M 10 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
C6_NUMCP Comp. Fut. Compromisso Futuro Neste campo vocè irá informar o número do compromisso. C 6 0 Vazio() .Or. ExistCpo("NO1") Sim Altera Real 1 2
C6_NUMSC Numero SC Num. da SC gerada por PV No. da Solicitação de compras gerada para o Pedido de Vendas C 6 0 @x Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_ITEMSC Item SC Item da SC gerada por PV Item da Solicitação de Compras gerada para o Pedido de Vendas C 4 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
C6_SUGENTR Ent.Sugerida Entrega Sugerida pelo APS Data de entrega sugerida pelo processamento do APS. Este campo é somente informativo e cabe ao gestor da Área usa-lo ou não. Depende de integração com software APS. D 8 0 dDataBase Sim Vizualiza Real TipoAPS(.F.,"DRUMMER") 1 2
C6_ITEMED Item Medicao Item da Medição Item da medição do contrato C 3 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C6_ABSCINS Ab. INSS Sub Abat. INSS Subcontrat. Informe o valor do INSS retido pela Subcontratada. N 14 2 @E 999,999,999.99 MaFisGet("IT_ABSCINS") Sim Altera Virtual 1 2
C6_ABATISS Abatim. ISS Valor abatimento / ISS Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 MaFisGet("IT_ABVLISS").And.Positivo() Nao Altera Real 1 2
C6_VLIMPOR Vl.Import Valor da Importação Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_ABATMAT Abat. Mat. Abatimento ISS material Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 MaFisGet("IT_ABMATISS").And.Positivo() Nao Altera Real 1 2
C6_FUNRURA Funrural Valor do Funrural Valor do Funrural. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_FETAB Fetab Valor do Fetab Valor do Fetab. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_CODROM Cod Romaneio Codigo do Romaneio Codigo do romaneio. C 6 0 @! Sim Altera Real 1 2
C6_PROGRAM Programa Programa Programa. C 10 0 Nao Altera Real 1 2
C6_TURNO Turno Manhã,Tarde e Noite Manhã,Tarde e Noite. C 1 0 Sim Altera Virtual 1 1
C6_PEDCOM Ped.Compra Ped.Compra Vinc.ao PV Pedido Compra da Filial de Necessidade que está vinculado ao Pedido de Venda C 6 0 @! WmsComCons() SC7WMS Sim Altera Real 1 2
C6_ITPC Item PC Item Ped.Compra Vinc.PV Item do Pedido Compra da Filial de Necessidade que está vinculado ao Pedido de Venda C 4 0 @! Sim Vizualiza Real 1 2
C6_FILPED Fil.Ped.Comp Filial do Pedido de Compr X C 2 0 Sim Vizualiza Real 033 1 2
C6_DTFIMNT Dt.Fim N. R. "Data Fim Nat. Receita Data Final de escrituração da Natureza da Receita. D 8 0 Nao Vizualiza Real 1 2
C6_FCICOD Codigo FCI Código FCI Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento. C 36 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_CODLAN Cod. CAT83 Codigo CAT/83 Codigo CAT/83 C 6 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ') Sim Altera Virtual 1 2
C6_FORDED For. Ded Fornecedor Dedução Codigo do fornecedor da NF de dedução . C 6 0 @! Sim Altera Real 001 1 2
C6_LOJDED Loj. Ded. Loj. Ded. Loja do Fornecedor da nota de dedução referenteà Sub-empreitada. C 2 0 @! Sim Altera Real 002 1 2
C6_DATAEMB Data Ini Emb Data Inicio Embarque Data Inicio de Embarque do produto no Veículo. D 8 0 DDATABASE Sim Altera Real 1 2
C6_ITEMGAR Item Gar Est Item Garantia Estendida Grava o numero do Item Garantia correspondente da tabela SL2 C 2 0 Nao Altera Real 1 2
C6_ORCGAR Orca Gar Est Orcamento Garantia Estend Grava o Orcamento Garantia correspondente da tabela SL1 C 6 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_ABATINS Abatim. INSS Valor abatimento / INSS Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 MaFisGet("IT_ABVLINSS").And.Positivo() Nao Altera Real 1 2
C6_BASVEIC V Tot NF Ent Valor Total NF Entrada Valor total da nota fiscal de entrada referente ao veículo usado. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_HORENT Hora Entrega Hora da Entrega Hora da entrega do pedido de venda. C 4 0 @R 99:99 Vazio() .Or. AtVldHora(M->C6_HORENT) Sim Altera Virtual 1 2
C6_SOLCOM Num. Solicit Número da Solicitação de Numero de Solicitação de Compras para Pedido sem estoque C 6 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
C6_ALMTERC Armz Terc. Armazem de Terceiros Campo utilizado para definir o armazem para a movimentação de saldo de terceiros. Este processo somente aceita armazens definidos atraves do parametro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar o conceito de transferencia de saldos para o armazem de terceiros configurar o parametro MV_CONTERC. C 2 0 @! IsAlmTerc(M->C6_ALMTERC) Nao Altera Virtual 1 2
C6_ITEMPC Item.Ped.Com Item.Ped.Comp. Informe o Item do Pedido de Compra. Este campo será utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, para controle do B2B - (tag nItemPed) C 6 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_NUMPCOM Num.Ped.Comp Num.Ped.Comp. Informe o Numero do Pedido de Compra. Este campo será utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, para controle do B2B - (tag xPed) C 15 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_PVCOMOP PV com OP Pedido de Venda com OP Pedido de Venda com Ordem de Produção vinculada. C 1 0 Nao Altera Real 1 2
C6_VDMOST Tipo Peça Tipo Peça Indicador de venda de item de mostruário ou saldão. C 1 0 @! Pertence("NMS") Nao Altera Real N=Normal;M=Mostruario;S=Saldao 1 2
C6_VDOBS Obs. Peça Observação da Peça Observações sobre a venda de um mostruário/saldão M 250 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_TNATREC Tab. Nat. Re Tab. Nat. Receita Código da tabela da Natureza da Receita. C 4 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('CCZ') CCZ Sim Altera Real 1 2
C6_DATCPL Dt. Integ Data da integracao Data da integração do pedido de venda ao roteirizador Cockpit Logístico. D 8 0 Sim Vizualiza Real 1 2
C6_HORCPL Hr. Int Hora Integracao Hora da integração do pedido de venda ao roteirizador Cockpit Logístico. C 8 0 99:99:99 Sim Vizualiza Real 1 2
C6_INTROT Int. Rot. Integracao Roteirizador Status da integração do pedido de venda com o roteirizador Cockpit Logístico. C 1 0 @! Pertence("1234") "1" Sim Vizualiza Real 1=No Integrado;2=Integrado;3=Falha de Integrao;4=Integrado Parcial 1 2
C6_GCPLT GCP Lote GCP Lote Lote proveniente do processo licitatório (GCP - Gestão de Compras Públicas) C 8 0 Sim Altera Real 1 2
C6_GCPIT GCP Item GCP Item Item proveniente do processo licitatório (GCP - Gestão de Compras Públicas) C 6 0 Sim Altera Real 1 2
C6_CATEG Categoria Categoria Código identificador da categoria no sistema. C 2 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','K1'+M->C6_CATEG,1) K1 Sim Altera Real 1 2
C6_CTVAR Cultivar Cultivar Código identificador da cultivar no sistema. C 10 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('NP4',M->C6_CTVAR,1) NP4 Sim Altera Real 1 2
C6_PENE Peneira Peneira Código identificador da peneira no sistema. C 4 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('NP7',M->C6_PENE,1) NP7 Sim Altera Real 1 2
C6_CONTA C Contabil Conta Contábil Conta Contabil C 20 0 @! vazio() .or. Ctb105Cta() CT1 Nao Altera Real 003 1 2
C6_ITEMCTA Item Conta Item da Conta Contabil Item da Conta Contabil C 9 0 @! Vazio() .Or. Ctb105Item() CTD Nao Altera Real 005 1 2
C6_CLVL Classe Valor Classe Valor Contabil Classe Valor Contabil C 9 0 @! Vazio() .Or. Ctb105ClVl() CTH Nao Altera Real 006 1 2
C6_CCUSTO C. de Custo Centro de Custo Centro de Custo. C 9 0 @! CTT Nao Altera Real 004 1 2
C6_CC C.Custo Cento de custo Centro de Custo C 9 0 @! Vazio() .Or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real 004 1 2
C6_PMSID ID Protheus ID Protheus Identificador do Totvs Obras e Projetos. C 10 0 Sim Altera Virtual 1 2
C6_RATEIO Rateio Rateio Rateio C 1 0 @! '2' Sim Altera Virtual 1=Sim;2=Nao 1 2
C6_VLNFD Val NF Ded. Val NF Ded. Valor da NF referente à Sub-empreitada. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_NFDED NF. Ded. NF. Dedução Nota de dedução referente à Sub-empreitada. C 9 0 @! Sim Altera Real 018 1 2
C6_VLDED Val Ded. Valor da Dedução Valor de dedução referente à Sub-empreitada. N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Sim Altera Real 1 2
C6_PCDED % Ded. Percentual de Dedução Percentual de dedução referente à Sub-empreitada. N 5 2 @E 99.99 Sim Altera Real 1 2
C6_TPDEDUZ Tipo Deduz Tipo de Dedução Tipo de dedução referente à Sub-empreitada. C 1 0 @! Sim Altera Real 1=Percentual;2=Valor 1 2
C6_SERDED Ser. Ded. Serie NF Dedução Serie da Nota de dedução referente à Sub-empreitada. C 3 0 !!! Sim Altera Real 094 1 2
C6_MOTDED Mot Deduz Motivo da Dedução Motivo da dedução referente à Sub-empreitada. C 1 0 @! Sim Altera Real 1=Despesas com Materiais;2=Despesas com Sub-empreitada;3=Servio de Veiculao e Divulgao 1 2
C6_TPPROD Tp. Prod. Tipo do Produto Informa se o item criou Pendência de Desenvolvimento de Produto junto ao SIGADPR. C 1 0 Pertence("12") "1" Sim Altera Real 1=Venda; 2=Desenvolvimento 1 2
C6_NRSEQCQ Nro.Seq. CQ Nro. Sequencial do CQ Informa para rotina de pedido de vendas (MATA410) se devera considerar o saldo do armazem de para realizar as transferencias entre filiais atraves da rotina MATA310. ,; Importante: Para utilizacao do processo e necessario habilitar o campo F4_TRANFIL e F4_TRANCQ. C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C6_CODLPRE Lista Pres. Lista de Presentes Relaciona o item da venda com o código da lista de presente C 6 0 @! Sim Altera Real 1 2
C6_D1ITEM Item NF. Item Nota Fiscal Item Nota Fiscal C 4 0 @! Sim Altera Real 1 2
C6_ITLPRE Item L.Pres. Item da Lista de Presente Relaciona com o Item da lista de presente C 3 0 @! Sim Altera Real 1 2
C6_D1DOC Num.Doc.Ent. Num. Doc. Entrada Documento gerado para a lista de presente C 15 0 @! Sim Altera Real 1 2
C6_REVPROD Revisão Revisão do produto Revisão do produto. C 3 0 Nao Altera Real 1 2
C6_CODINF Cod. Inf. Cod. Informacao Produto Código referente a informação adicional do produto C 6 0 Nao Vizualiza Real 1 2
C6_INFAD Inf. Ad. Pro Inf. Adicionais do Prod Informações Adicionais do Produto M 80 0 @! E_MSMM(SC6->C6_CODINF,80) Nao Altera Virtual 1 2
C6_CNATREC Cod Nat Rece Cod Nat Receita Código da Natureza de Receita. C 3 0 @! ExistCpo("CCZ",M->C6_TNATREC+M->C6_CNATREC) Sim Vizualiza Real 1 2
C6_GRPNATR Grp.Nat.Rec. Grupo Natureza Receita Informe Grupo da Nat. da Receita. C 2 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
C6_PEDVINC Ped. Vinculo Número Pedido Vinculado O campo permite vincular um pedido de venda com outro pedido de venda para o caso da necessidade de se imprimir na DANFE informações contidas em outra nota fiscal. Exemplo: Para a operação triangular em que há um Depositante de outro estado, deve constar na NF de retorno simbólico, informações da NF de conta e ordem. C 6 0 @X Vazio() .Or. ExistCpo("SC5",M->C6_PEDVINC,1) SC5VIN Nao Altera Real 1 2
C6_PRODFIN Prod Final Produto Final Código do Produto final para leitura do NCM do produto principal nas obrigações fiscais. C 15 0 @! Vazio() .or. ExistCPO("SB1") SB1 Sim Altera Virtual 030 1 2
C6_D1SERIE Serie NF Serie Nota Fiscal Serie Nota Fiscal C 3 0 !!! Sim Altera Real 094 1 2
C6_CSTPIS CST PIS CST PIS Código da Situação Tributária C 2 0 @! Nao Altera Real 1 2
C6_IPITRF IPI Transf Base do IPI para transfer Valor da base de calculo do IPI na transferência de produtos entre filiais. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Sim Altera Virtual 1 2
C6_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
C6_SDOCDED Sér. Ded. Série NF Dedução Série NF Dedução C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
C6_SDOCSD1 Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
C6_SDOCORI Série Orig. Série da N.F. Original Série da N.F. Original C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2
C6_CULTRA Cultura Cultura Código identificador da cultura no sistema. C 10 0 @! Vazio() .Or. ExistCpo('NP3',M->C6_CULTRA,1) NP3 Sim Altera Real 1 2
C6_TPREPAS Tipo Repasse Tipo de Repasse Tipo de repasse, conforme tabela do REINF. C 6 0 @! Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->C6_TPREPAS) 0G Sim Altera Real 1 2





Relacionamentos(SX9)
X9_CDOM - Tabela Destino X9_EXPDOM - Expressão Origem X9_EXPCDOM - Expressão Destino
AB8 C6_NUM+C6_ITEM AB8_NUMPV
AB8 C6_NUM+C6_ITEM AB8_NUMPVF
SLN C6_NUM LN_PEDIDO
SC9 C6_NUM+C6_PRODUTO+C6_ITEM C9_PEDIDO+C9_PRODUTO+C9_ITEM
TEW C6_NUM+C6_ITEM TEW_NUMPED+TEW_ITEMPV
CIP C6_NUM CIP_PEDIDO
AFP C6_NUM+C6_ITEM AFP_CTV+AFP_CTVITE