Tabela: SEF - Cheques


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Cheques




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1EF_FILIAL+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_NUMBanco + Agência + Conta + Cheque
2EF_FILIAL+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+DTOS(EF_DATA)Banco + Agência + Conta + DT Emis.Cheq
3EF_FILIAL+EF_PREFIXO+EF_TITULO+EF_PARCELA+EF_TIPO+EF_NUM+EF_SEQUENCPrefixo + Num. Titulo + Parcela + Tipo Titulo + Cheque + Sequencia
4EF_FILIAL+EF_NUM+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTACheque + Banco + Agência + Conta
5EF_FILIAL+EF_LIBER+DTOS(EF_DATA)+EF_NUM+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTACheque Liber + DT Emis.Cheq + Cheque + Banco + Agência + Conta
6EF_FILIAL+EF_CART+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_NUM+EF_PREFIXO+EF_TITULO+EF_PARCELA+EF_TIPOCarteira + Banco + Agência + Conta + Cheque + Prefixo + Num. Titulo +
7EF_FILIAL+EF_CART+EF_PREFIXO+EF_TITULO+EF_PARCELA+EF_TIPO+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_NUMCarteira + Prefixo + Num. Titulo + Parcela + Tipo Titulo + Banco + Agê
8EF_FILIAL+EF_CART+DTOS(EF_DATA)+EF_AGENCIA+EF_CONTACarteira + DT Emis.Cheq + Agência + Conta
9EF_FILIAL+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_TITULOBanco + Agência + Conta + Num. TituloEQU09
AEF_FILIAL+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_TALAOBanco + Agência + Conta + Talonario
BEF_FILCHQ+EF_BANCO+EF_AGENCIA+EF_CONTA+EF_NUMFil. Cheque + Banco + Agência + Conta + Cheque







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
EF_FILORIG Filial Orig. Filial de origem C 2 0 Nao Altera Real 033 1 2
EF_FILIAL Filial Filial do Sistema Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. C 2 0 Nao Altera Virtual 033 1 2
EF_BANCO Banco Banco Emissor Código do banco emissor do cheque. C 3 0 @! NaoExistCh() SA6 Sim Altera Virtual Fa070VldBco() 007 1 1
EF_AGENCIA Agência Número da Agência Número da agência. C 5 0 @! NaoExistCh() Sim Altera Virtual 008 1 1
EF_CONTA Conta Numero da Conta no Banco Número da conta no banco. C 10 0 @! NaoExistCh() Sim Altera Virtual 009 1 1
EF_NUM Cheque Numero do Cheque Número do cheque. C 15 0 @! NaoExistCh() Sim Altera Virtual 1 1
EF_VALOR Vlr.Nominal Valor do Cheque Valor nominal do Cheque N 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 positivo() .And. M->EF_VALOR > 0 Sim Altera Virtual 1 1
EF_VALORBX Vl. Ref. Bx. Valor referente a baixa Informe a parte do valor nominal do cheque que será utilizado para baixar o título, normalmente utilizado quando o valor nominal do cheque é maior que o valor da baixa e o cheque é utilizado para pagamento de vários títulos. Caso o valor nominal do cheque seja igual, ou menor que o valor do pagamento do título (normalmente quando o pagamento é feito com vários cheques), o valor ref. a baixa será igual ao valor nominal do cheque. N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Positivo() .And. M->EF_VALORBX > 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_DATA DT Emis.Cheq Data da Emissao do Cheque Data da emissão do cheque. D 8 0 M->EF_DATA <= dDataBase ddatabase Sim Altera Virtual 1 1
EF_VENCTO DT Venc.Cheq Data da Vencto. do Cheque Data de vencimento do cheque D 8 0 M->EF_VENCTO >= M->EF_DATA Sim Altera Virtual 1 1
EF_PREFIXO Prefixo Prefixo do Titulo Número do prefixo do título referente aocheque. C 3 0 @! NaoExistCh() SE1 Sim Altera Virtual 1 2
EF_TITULO Num. Titulo Numero do Titulo Número do título referênte ao cheque. C 9 0 @! NaoExistCh() Sim Altera Virtual 018 1 1
EF_PARCELA Parcela Parcela do Titulo Número da parcela do título referente aocheque. C 2 0 @! NaoExistCh() Sim Altera Virtual 011 1 2
EF_TIPO Tipo Titulo Tipo do Titulo Tipo do título C 3 0 @! NaoExistCh() .And. ExistCpo("SE1",m->ef_prefixo+m->ef_titulo+m->ef_parcela+m->ef_tipo) 05 Sim Altera Virtual 1 1
EF_BENEF Beneficiario Nome do Beneficiario Nome do beneficiário do cheque. C 40 0 @!S40 Sim Altera Virtual 1 2
EF_FORNECE Fornecedor Codigo do Fornecedor Código do Fornecedor C 6 0 @! Sim Altera Virtual 001 1 2
EF_LOJA Loja Loja do Fornecedor código da loja do fornecedor C 2 0 @! Sim Altera Virtual 002 1 2
EF_CLIENTE Cliente Codigo do Cliente Código do cliente do título que o cheque se refere. C 6 0 @! Existcpo("SA1",m->ef_cliente+m->ef_lojacli,,,,!EMPTY(M->ef_lojacli)) SA1 Sim Altera Virtual Empty(m->ef_cliente) 001 1 1
EF_LOJACLI Loja Cliente Loja do Cliente Código da loja do cliente do título que cheque se refere. C 2 0 @! existcpo("SA1",m->ef_cliente+m->ef_lojacli) Sim Altera Virtual Empty(m->ef_lojacli) 002 1 1
EF_CPFCNPJ CPF/CNPJ CNPJ/CPF do Emitente Número do CPF/CNPJ do emitente do cheque C 14 0 Cgc(M->EF_CPFCNPJ) Nao Altera Virtual 1 1
EF_EMITENT Emitente Nome do Emitente Nome do emitente do cheque. Será sugerido o nome do cliente. C 40 0 @! NaoVazio(M->EF_EMITENT) Sim Altera Virtual 1 1
EF_NUMNOTA Nota Fiscal Numero da Nota Fiscal Número da nota fiscal C 9 0 @! Nao Altera Virtual 018 1 2
EF_SERIE Serie Serie da Nota Fiscal Serie da nota fiscal C 3 0 !!! Nao Altera Virtual 094 1 2
EF_HIST Historico Historico do Cheque Histórico do cheque. C 60 0 @!S40 Sim Altera Virtual 1 2
EF_HISTD Hist. Devol. Historico da devolucao Histórico da devolução do cheque C 60 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
EF_ALINEA1 Alinea 1 Codigo da 1 Devolucao Número da alínea da 1a. devolução do cheque C 2 0 99 Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","G0"+M->EF_ALINEA1) G0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_DTALIN1 Dt.Alinea 1 Data da 1 devolucao Data da 1a. devolução do cheque. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_ALINEA2 Alinea 2 Alinea de segunda devol. Número da alínea da 2a. devolução do cheque. C 2 0 99 Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","G0"+M->EF_ALINEA2) G0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_DTALIN2 Dt. Alinea2 Data da 2 devolucao Data da 2a. devolução do cheque. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_DTREPRE Reapresent. Data da Reapres.do Ch Data de reapresentação do cheque. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_CART Carteira Tipo da Carteira Tipo da carteira C 1 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_CHDEVOL Ch.devolvido Indica se e ch. devolvido Indica se é cheque devolvido C 2 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_COMP Compensacao Compensacao do Cheque Número da Compensação do Cheque C 3 0 999 Nao Altera Virtual 1 2
EF_DEPOSIT Flag Depos. Verifica Deposito Flag de verificação de deposito C 1 0 @! Sim Altera Virtual 1 2
EF_GARANT Garantia Num. de garantia via TEF Número de garantia via TEF C 27 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
EF_IMPRESS Impresso S/N Verifica a impressao Status de impressão do cheque, sendo: S = Cheque já impresso N = Cheque não impresso A = Elemento de um cheque aglutinado. C 1 0 @! pertence("SN") .and. naovazio() Sim Altera Virtual S=Sim;N=Nao;A=Aglutinado;C=Cancelado 1 2
EF_LA Ident. Cont. Identificador de Contab. Identificador de Contabilização C 1 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
EF_LIBER Cheque Liber Cheque Liberado Verificador de liberação do cheque C 1 0 ! Nao Altera Virtual 1 2
EF_OK Iden.Selecao Identificador de Selecao Identificador de seleção C 2 0 Nao Altera Virtual 1 2
EF_ORIGEM Origem Origem do Cheque Rotina de origem do cheque C 10 0 @! Nao Vizualiza Virtual 1 2
EF_PORTADO Portador Código do Portador Código do portador C 3 0 @! vazio() .or. existcpo("SA6") BCO Sim Altera Virtual 007 1 2
EF_RG Numero RG Numero do RG Número do RG C 15 0 Nao Altera Virtual 1 2
EF_SEQUENC Sequencia Identificador de Ligacao Identificador de sequencia C 2 0 99 Nao Altera Virtual 1 2
EF_TERCEIR Terceiro Identifica ch de terceiro Campo que indica, se o cheque em questaoe de terceiros L 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
EF_TEL Telefone Numero do Telefone Número do telefone C 15 0 Nao Altera Virtual 1 2
EF_KEY Chave Chave do Titulo Chave do título. C 50 0 @! Nao Altera Virtual 1 2
EF_DTCOMP Dt. Compens. Data de compensacäo Data de compensação. D 8 0 Sim Altera Virtual 1 2
EF_DEBITO Cta Debito Conta Debito Conta contábil a débito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 1 2
EF_CCD C Custo Deb Centro de Custo Debito Centro de Custo débito que poderá ser utilizado na geração do lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTT") 004 1 2
EF_ITEMD Item Debito Item Contabil Debito Item contábil a débito que poderá ser utilizado na geração do lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTD") 005 1 2
EF_CLVLDB Cl Vlr Deb Classe Valor Debito Classe de Valor a débito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTH") 006 1 2
EF_CREDIT Cta Credito Conta Credito Conta contábil a crédito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. C 20 0 @! Vazio() .or. CTB105CTA() CT1 Nao Altera Real 003 1 2
EF_CCC C Custo Crd Centro de Custo Credito Centro de custo a crédito que poderá ser utilizado no lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CC() CTT Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTT") 004 1 2
EF_ITEMC Item Credito Item Contabil Credito Item contábil a crédito que poderá ser utilizado no lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105ITEM() CTD Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTD") 005 1 2
EF_CLVLCR Cl Vlr Cred Classe Valor Credito Classe de Valor a crédito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. C 9 0 @! Vazio() .or. CTB105CLVL() CTH Nao Altera Real CtbMovSaldo("CTH") 006 1 2
EF_USADOBX Usado Baixa Ch. Usado em bx parciais Indica que o cheque está vinculado a baixa de um titulo de contas a receber C 1 0 Nao Altera Virtual 1 2
EF_NATUR Natureza Natureza cheque avulso Natureza relacionada ao Cheque Avulso. C 10 0 @! Nao Altera Real 1 2
EF_FILCHQ Fil. Cheque Filial original do cheque Filial original do cheque. C 2 0 Nao Altera Real 033 1 2
EF_TALAO Talonario Num. do Talonario Cheque Numero do talonario de cheques. C 6 0 @! Nao Altera Real 1 2
EF_IDSEF Identif Mov Id. Movimento Identificação Movimento cheque. C 32 0 @! Nao Altera Real 1 1
EF_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2