Tabela: VDD - Pedido de Transferencia


Arquivos atualizado em 08/12/2020, com pacotes até 04/12/2020


Tabela(SX2)
X2_NOMEX2_UNICOX2_SYSOBJ
Pedido de TransferenciaVDD_FILIAL+VDD_CODIGO




Indices(SIX)
OrdemChaveDescriçãoNickName
1VDD_FILIAL+VDD_CODIGOCodigo
2VDD_FILIAL+VDD_CODITECod Item
3VDD_FILIAL+VDD_GRUPO+VDD_CODITEGrupo + Cod Item
4VDD_FILIAL+VDD_FILORC+VDD_NUMORC+VDD_GRUPO+VDD_CODITE+VDD_FILPEDFil.Orcamen. + Nro Orcam/o + Grupo + Cod Item + Fil.Pedido
5VDD_FILIAL+VDD_FILPED+VDD_ORCFORFil.Pedido + Nro Orc.Forn
6VDD_FILIAL+VDD_NUMNFI+VDD_SERNFI+VDD_CODFOR+VDD_LOJANro NFiscal + Serie NFisc + Fornecedor + Loja
7VDD_FILIAL+VDD_NUMNFI+VDD_SDOC+VDD_CODFOR+VDD_LOJANro NFiscal + Série Doc. + Fornecedor + Loja







Campos(SX3)
X3_CAMPO X3_TITULO X3_DESCRIC HELP Campo X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_CBOX X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER X3_CONDSQL X3_CHKSQL X3_AGRUP X3_POSLGT X3_MODAL
VDD_FILIAL Filial Filial Informe aqui a Filial. C 2 0 Nao Altera Real 033 1 2
VDD_CODIGO Codigo Codigo Código Único do pedido. C 6 0 @! ExistChav("VDD",M->VDD_CODIGO,1) GETSX8NUM("VDD","VDD_CODIGO") Sim Vizualiza Real 1 1
VDD_FILORC Fil.Orcamen. Fil.Orcamen. Filial do Orçamento. C 2 0 !Empty(FWFilialName(M->VDD_FILORC)) SM0 Sim Altera Real 033 1 1
VDD_NUMORC Nro Orcam/o Numero do Orcamento Número do Orçamento. C 8 0 @! Nao Vizualiza Real 1 1
VDD_GRUPO Grupo Grupo de Estoque Grupo da Peça Solicitada. C 4 0 @! Sim Altera Real 1 1
VDD_CODITE Cod Item Codigo do Item Cód. da Peça Solicitada. C 27 0 @! Sim Altera Real 1 1
VDD_QUANT Quantidade Quantidade Quantidade de Peças. N 11 2 @E 99,999,999.99 Sim Altera Real 1 1
VDD_FILPED Fil.Pedido Fil.Pedido Filial do pedido. C 2 0 !Empty(FWFilialName(M->VDD_FILPED)) SM0 Nao Altera Real 033 1 1
VDD_NUMNFI Nro NFiscal Numero da Nota Fiscal Número da nota de saída. C 9 0 @! Nao Vizualiza Real 018 1 1
VDD_SERNFI Serie NFisc Serie da Nota Fiscal Série da nota de saída. C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 094 1 1
VDD_CODFOR Fornecedor Fornecedor Fornecedor da nota de saída. C 6 0 @! Sim Altera Real 001 1 1
VDD_LOJA Loja Loja Loja da nota de saída C 2 0 @! Sim Altera Real 002 1 1
VDD_MOTIVO Motivo Rej Motivo Rejeicao Motivo da Rejeição. C 250 0 @! Sim Altera Real 1 1
VDD_ORCFOR Nro Orc.Forn Num.do Orc.Forn Orçamento do fornecedor. C 8 0 @! Nao Vizualiza Real 1 1
VDD_STATUS Status Status Status do Pedido. C 1 0 @! Sim Altera Real 1 1
VDD_TIPTRA Tipo Transf. Tipo Transferencia Informe o tipo de Transferencia de Pecas. C 1 0 @! Pertence("0123") Nao Altera Real 0=Avulsa;1=Reposicao;2=Devolucao;3=Garantia 1 2
VDD_VENTRA Vend.Transf. Vendedor Transferencia Informe o vendedor solicitante da Transferencia de Pecas. C 6 0 @! Nao Vizualiza Real 1 2
VDD_SDOC Série Doc. Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal C 3 0 !!! Nao Vizualiza Real 095 1 2